实时公告

球盟会网址qm92022年度决算

发布时间:2023-10-16    点击量:3894

球盟会网址qm92022年度决算

 

 

   

 

第一部分  球盟会网址qm9概况

一、单位主要职责

  1. 单位基本情况

    第二部分  2022年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  球盟会网址qm9单位概况

     

    一、单位主要职

    (一)提供综合性医疗费服务。

    (二)提供教学、科研、 预防、保健和急救服务

    二、单位基本情况

    本单位设立1个内设机构,是球盟会网址qm9。

    单位2022年年末实有人数1517人,其中在职人员1517人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0人;年末学生人数 0  人由养老保险基金发放养老金的离退休人员382


    第二部分  2022年度单位决算表

     

收入支出决算总表

批复01表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

64,842,438.46

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

585,454,137.58

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2,793,454.70

八、社会保障和就业支出

39

72,784.00

9

九、卫生健康支出

40

637,096,991.81

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

9,462,000.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

653,090,030.74

本年支出合计

58

646,631,775.81

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

16,414,225.41

  年初结转和结余

29

12,882,094.03

  年末结转和结余                                

60

2,926,123.55

30

61

总计

31

665,972,124.77

总计

62

665,972,124.77

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

收入决算表

批复02表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

653,090,030.74

64,842,438.46

0.00

585,454,137.58

0.00

0.00

2,793,454.70

208

社会保障和就业支出

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

653,017,246.74

64,769,654.46

0.00

585,454,137.58

0.00

0.00

2,793,454.70

21002

公立医院

616,115,746.74

27,868,154.46

0.00

585,454,137.58

0.00

0.00

2,793,454.70

2100201

  综合医院

616,115,746.74

27,868,154.46

0.00

585,454,137.58

0.00

0.00

2,793,454.70

21004

公共卫生

36,845,500.00

36,845,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

34,450,000.00

34,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

2,395,500.00

2,395,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

56,000.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100699

  其他中医药支出

56,000.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

批复03表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

646,631,775.81

586,382,488.97

60,249,286.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

637,096,991.81

586,309,704.97

50,787,286.84

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

600,195,491.81

586,309,704.97

13,885,786.84

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

600,195,491.81

586,309,704.97

13,885,786.84

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

36,845,500.00

0.00

36,845,500.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

34,450,000.00

0.00

34,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

2,395,500.00

0.00

2,395,500.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

2100699

  其他中医药支出

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

64,842,438.46

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

72,784.00

72,784.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

65,263,624.94

65,263,624.94

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

64,842,438.46

本年支出合计

59

74,798,408.94

65,336,408.94

9,462,000.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

12,882,094.03

年末财政拨款结转和结余

60

2,926,123.55

2,926,123.55

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

3,420,094.03

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

9,462,000.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

77,724,532.49

总计

64

77,724,532.49

68,262,532.49

9,462,000.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

65,336,408.94

23,737,650.48

41,598,758.46

208

社会保障和就业支出

72,784.00

72,784.00

0.00

20808

抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

72,784.00

72,784.00

0.00

210

卫生健康支出

65,263,624.94

23,664,866.48

41,598,758.46

21002

公立医院

28,362,124.94

23,664,866.48

4,697,258.46

2100201

  综合医院

28,362,124.94

23,664,866.48

4,697,258.46

21004

公共卫生

36,845,500.00

0.00

36,845,500.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

34,450,000.00

0.00

34,450,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

2,395,500.00

0.00

2,395,500.00

21006

中医药

56,000.00

0.00

56,000.00

2100699

  其他中医药支出

56,000.00

0.00

56,000.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

23,634,302.48

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

15,588,820.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

8,045,482.48

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

103,348.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

30,564.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

72,784.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

23,737,650.48

公用支出合计

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复07表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

229

其他支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

9,462,000.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 


 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复08表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

批复09表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

    1)国内接待费

7

────

────

         其中:外事接待费

8

────

────

    2)国(境)外接待费

9

────

────

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

 

 

 

国有资产占用情况表

批复10表

编制单位:球盟会网址qm9

2022年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

4

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

2

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

2

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

 


第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计66597.21万元,较2021年减少20979.88万元其中年初结转和结余1288.21万元,较2021年减少6100.24万元,下降82.56%;本年收入合计65309.00万元,较2021年减少14879.65万元,增长下降18.55%,主要原因是:2022年新冠疫情

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6484.24万元,占9.93%;事业收入58545.41万元,占89.64%;经营收入0万元,占0%;其他收入279.34万元,占0.43%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计66597.21万元,较2021年减少20979.88万元其中本年支出合计64663.18万元,较2021年减少21625.71万元,增长下降25.06%,主要原因是:新冠疫情影响;年末结转和结余292.61万元,较2021年减少995.6万元,下降77.28%,主要原因是:新冠疫情影响

本年支出的具体构成为:基本支出58638.25万元,占90.68%;项目支出6024.92万元,占9.32%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2296.5万元,决算数为6533.64万元,完成年初预算的284.50%。其中:

2022支出年初预算数为2296.5万元,决算数为6533.64万元,完成年初预算的284.50%,主要原因是:新冠疫情应急处理拨款

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2373.76万元,其中:

(一)工资福利支出2363.43万元,较2021年减少1717.2万元,下降42.08%,主要原因是:2021年全员纳入社保,财政拨款2408.43万元

(二)商品和服务支出0万元,较2021没有变化。

(三)对个人和家庭补助支出10.33万元,较2021年减少 529.67万元,下降98.08%,主要原因是:纳入社保,退休人员工资由社保局发放

(四)资本性支出0万元,较2021没有变化

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)  万元,增长(下降)0%00全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0

(二)公务接待费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次0

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%年末公务用车保有0辆

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出0万元

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车4辆

九、预算绩效评价情况说明

本单位未开展绩效工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

  1. 般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的 资金。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入:指省财政使用政府性 基金拨付的资金。

  3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入,如医疗收入。

  4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5. 使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结 余(用事业基金弥补收支差额)的数额。

  6. 年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出。

    四、“三公”经费支出: 般公共预算“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

     五、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。